清城區(qū)婦女聯(lián)合會決算公開
目 錄
第一部分 清城區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)婦女聯(lián)合會概況
一、部門主要職責(zé)
清城區(qū)婦女聯(lián)合會是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女工作的群眾團(tuán)體。主要職責(zé)是:
(一)團(tuán)結(jié)、動員全區(qū)婦女積極投身改革開放和兩個文明建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。
(二)教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神,加強(qiáng)組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓(xùn),全面提高素質(zhì),促進(jìn)婦女人才的成長。
(三)代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)婦女組織建設(shè),組織并指導(dǎo)各級婦女組織和團(tuán)體會員開展工作。
(五)組織開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評選表彰活動”等各類先進(jìn)集體、個人的評選和表彰活動。
(六)組織調(diào)查研究,向區(qū)委反映婦女群眾的思想動態(tài)。
(七)指導(dǎo)各直屬事業(yè)單位和婦女兒童陣地開展工作,協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事,全心全意為婦女兒童服務(wù)。
(八)協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃,并組織協(xié)調(diào)貫徹實施。
(九)負(fù)責(zé)我區(qū)婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,擴(kuò)大我區(qū)婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往,增進(jìn)了解和友誼。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府及上級婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:本部門設(shè)綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、人員構(gòu)成情況:本部門2016年在編在職人員4名,臨聘人員3名。
第二部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算表
詳見:2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算公開表(1-8).xls
第三部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度總收入274.30萬元,其中本年收入274.30萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入257.88萬元,比上年決算數(shù)增加7.75萬元,增長3.10 %。主要原因是增加了業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。
2.其他收入16.42萬元,比上年決算數(shù)增加4.02萬元,增長32.42%。主要原因:上級單位下?lián)芙?jīng)費增加。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度總支出279.92萬元,其中本年支出279.92萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出239.26萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)專項等支出,比上年決算數(shù)增加96.53萬元,增長67.63%,主要原因是增加工資福利、業(yè)務(wù)專項支出。
2.社會保障和就業(yè)支出13.96萬元,主要用于退休人員退休費,比上年決算增加3.77萬元,增加37.00%,主要原因是退休人員工資的增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元,比上年決算增加1.78萬元,增加237.33%,主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。
4.住房保障支出24.17萬元,主要用于住房公積金、住房改革補(bǔ)貼,比上年決算增加4.77萬元,增加24.59%,主要原因是住房公積金和住房改革補(bǔ)貼增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計257.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入257.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加105.68萬元,增長69.43 %;主要原因是增加業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。
(二)2016年度財政撥款支出說明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計263.50萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出263.50萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加111.30萬元,增長73.13 %;主要原因是增加業(yè)務(wù)專項支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出222.84萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)專項經(jīng)費;比上年決算數(shù)減少4.12萬元,減少1.82%,主要原因是人員經(jīng)費減少。
2、社會保障和就業(yè)支出13.96萬元,主要用于退休人員退休費,比上年決算增加3.77萬元,增加37.00%,主要原因是退休人員工資的增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元,比上年決算增加1.78萬元,增加237.33%,主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。
4、住房保障支出24.17萬元,主要用于住房公積金、住房改革補(bǔ)貼,比上年決算增加4.77萬元,增加24.59%,主要原因是住房公積金和住房改革補(bǔ)貼增加。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算3.7萬元的2.43%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算0.7萬元的 12.86%。
2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于本單位公務(wù)用車由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配,因而沒有公務(wù)用車運行維護(hù)費用。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.05萬元,下降98.25%。其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少5.14萬元,下降100%;公務(wù)接待費支出決算增加0.09萬元(2015年無公務(wù)接待費支出)。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,我單位無因公出國(境)費支出;無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出;公務(wù)接待費支出0.09萬元,占有100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)團(tuán)組情況:無。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出0萬元,主要原因是由于本單位公務(wù)用車由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配,因而沒有公務(wù)用車運行維護(hù)費用。
3. 公務(wù)接待費支出0.09萬元,主要用于接待上級支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.81萬元,比上年增加12.20萬元,增長141.70%。主要原因是:增加人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1.18萬元,其中:政府采購貨物支出1.18萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門沒有車輛,無價值50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。固定資產(chǎn)總9.46萬元,其中通用設(shè)備8.31萬元,家具1.15萬元。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年,本部門沒有績效評價項目;沒有主要的民生項目;沒有重點支出項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。